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共青团六安市叶集区委员会2015年部门决算及“三公经费”情况公开

编辑日期:2016/8/23 作者/来源:admin 阅读:
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叶集团区委2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

    (一)贯彻执行党的基各路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为全区社会发展和经济建设服务。

    (二)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

    (三)参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导基层团的各项工作。

    (四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为工委、管委提供决策参考和依据。

    (五)培养农村青年“四个带头人”,推动农村科技进步,提高乡镇办企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

    (六)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

    (七)负责全区青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作。

    (八)建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。

    (九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,叶集团区委2015年度部门决算包括部门本级决算,与预算比较,增加0户,说明原因。

纳入叶集团区委2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

叶集团区委本级

2

 

 

 

 

 

 

 

 

三、叶集区部门(单位)2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计36.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计36.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:2014年度叶集团区委未编制决算。

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计27.2万元,其中:财政拨款收入20.2万元,占74%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7万元,占26%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计30.9万元,其中:基本支出18.1万元,占59%;项目支出12.9万元,占41%;经营支出0万元,占0%。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计36.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计36.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:2014年度叶集团区委未编制决算。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出30.9万元,占本年支出的85%。与2014年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因:2014年度叶集团区委未编制决算。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为17.8万元,支出决算为30.9万元,完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因一是增加1名机关工作人员。其中基本支出18.1万元,占59%;项目支出12.9万元,占41%。具体情况如下:

    (1).“一般公共服务”2015年度决算29.9万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:2014年度叶集团区委未编制决算。

    (2).“社会保障和就业”2015年度决算0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:无此项目支出。

    (3).“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.4万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:2014年度叶集团区委未编制决算。

    (4).“住房保障支出”2015年度决算0.7万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:2014年度叶集团区委未编制决算。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2015年度财政拨款基本支出11.2万元,其中人员经费8.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2.4万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9万元,本年收入27.2万元,本年支出30.9万元,年末结转和结余5.3万元。具体情况说明如下:

    叶集区团区委2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。

    2015年度叶集区叶集团区委机关运行经费22.9万元,主要用于保障单位运行,及购买货物和服务。

    2、国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,团区委共有车辆0辆。

    3、政府采购情况。

    2015年叶集团区委政府采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出0万元。


 

四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

    附件:1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

叶集团区委2015年部门决算公开表.XLS

 

叶集团区委2015年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                          单位:万元

 

 

0.4

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.4

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置

 

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    叶集团区委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.4万元,完成年初预算的80%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和部门所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.4万元,完成年初预算的80%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

    (一)公务接待费支出0.4万元, 与2014年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因是2014年度叶集团区委未编制决算。叶集区团区委国内公务接待共10批次,80人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要是用于团市委、团省委来叶集调研指导工作,招商引资接待。(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元,与2014年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是叶集团区委无公务车辆。2015年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数)。2015年,叶集团区委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

    联系方式:叶集团区委   政务公开电子邮箱:408197751@qq.com。